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近日,由集团法务内审部牵头成立的审计小组进驻聊城金投控股有限公司开展专项审计工作。本次审计范围为聊城金投控股有限公司所管辖各公司对外投资经营情况,主要从公司内控管理、对外投资相关审批流程、对外投资手续办理等方面展开审计工作。
内部审计作为集团审计监督体系的重要组成部分,是保证公司内部控制有效性不可或缺的重要手段,在集团运行管理中发挥着举足轻重的作用,是国有企业实现自我管理、自我监督的具体体现。财信集团历来重视内部审计工作,专门成立内审部不定时对集团运营管理进行监督,将内部审计常态化,让内审工作在集团持续良性发展道路上保驾护航。
聊城金投控股有限公司也将以本次审计为契机,不断完善各项规章制度,进一步规范投资经营领域业务的合规操作,加强公司治理,提升管理水平,让公司各项工作质量再上新的台阶,保障国有资产保值增值。